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吉安縣委政法委2019年部門預算公開

作者:   發布日期:2019年03月29日  點擊率:

吉安縣政法委2019年部門預算

   

 

第一部分   吉安縣政法委概況

  一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   吉安縣政法委2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019三公經費預算情況說明

第三部分  吉安縣政法委2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算三公經費支出預算表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 吉安縣政法委概況

 

一、部門主要職責

縣委政法委是縣委領導政法工作的職能部門,主要職責是:深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統一領導認真貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委決定,對全縣政法工作研究提出全局性部署,推進平安吉安縣、法治吉安縣建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態,分析社會穩定形勢,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件加強對全縣政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關法律法規政策實施和各項措施落實工作組織開展全縣政法領域的調查研究,擬訂全縣政法工作的重大政策和措施,及時向縣委提出建議掌握分析全縣政法輿情動態,指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門密切配合,推進嚴格執法、公正司法組織研究全縣政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設,協助縣委加強政法各部門領導班子建設、管理政法部門的領導干部。管理縣法學會。

二、部門基本情況

縣委政法委共有預算單位1個,編制人數12人,其中:行政編制7人、全部補助事業編制5人;實有人數15人,其中:在職人數14人,包括行政人員11人、全部補助事業人員4人。

第二部分  吉安縣政法委2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

   收入預算情況

2019年我預算收入總額為979.58萬元,其中:財政撥款收入979.58萬元與上年同期安排預算增加5.67%,主要原因是機關工作人員工資正常晉級、晉檔

(二)支出預算情況

    2019年我支出預算總額為979.58萬元。其中:按支出項目類別劃分:基本支出173.68萬元,與上年同期相比增長1.54%,主要原因是機關工作人員工資正常晉級、晉檔。項目支出805.9萬元與上年同期相比增長6.61%主要原因是增加了肇事肇禍精神病人有獎監護經費50萬元。

    財政撥款支出情況

2019年縣委政法委按經濟分類:基本支出173.68萬元項目支出805.9萬元,包括國家司法救助專項經費100萬元、國安辦工作經費4萬元、社會管理專項經費90萬元、社會管理創新工作經費5萬元、法學會工作經費3萬元、綜治信息運行系統建設經費60.5萬元、掃黑除惡專項工作100萬元、肇事肇禍精神病人有獎監護經費70萬元、縣財政對鄉鎮巡防隊將獎補經費23.4萬元、提升公眾安全感和群眾滿意度經費350萬元

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

公用經費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水電費以及其他費用共計19.03萬元,與上年同期相比下降4.85%

政府采購情況

本委2019年政府采購預算2.43萬元,政府采購貨物預算2.43萬元(臺式計算機31.35萬元、筆記本計算機10.48萬元、空調0.6萬元),工程預算0萬元,服務預算0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

我單位有電腦23臺,辦公用空調18臺,辦公桌椅板凳若干,音響設備2套、視頻會議系統2套、打印機10臺等都在辦公使用。

二、2019三公經費預算情況說明

2019年我三公經費年初預算安排8萬元與上年同期減少30.4%。其中:

因公出國費0萬元,與上年持平;

公務接待費8萬元,與上年同期減少30.4%

公務用車運行維護費0萬元與上年持平

公務用車購置費0萬元,比上年持平。

第三部分 吉安縣委政法委2019年部門預算表

詳見附表)

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算:指國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

(三)政府采購預算:指采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

(四)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

 

詳情見附表:/_mediafile/jaxzf/files/1574068816392288.xls

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